| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2025-00034 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2025-00034 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣人民政府辦公室(本級)2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。豐都縣人民政府辦公室負責縣政府全體會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議及由縣政府領導主持召開的各種議事會議的會務工作,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織起草、審核、編發以縣政府、縣政府辦公室名義發布的文件、縣政府重要會議報告、縣政府領導講話等材料。研究各鄉鎮人民政府(街道辦事處)和縣政府各部門請示縣政府的事項,提出擬辦意見,報縣政府領導同志審批;受縣政府領導委托協調處理有關政務事項。加強對各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、縣政府各部門貫徹執行市政府、縣政府的文件、會議決定事項及縣政府出臺重大政策、縣政府領導交辦事項的督查督辦及報告工作。加強調查研究,向縣政府領導同志提供反映政府工作以及全縣經濟社會發展中的重要情況,為縣政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。負責全縣政務信息工作的管理、指導,負責政務信息的上報、編發工作。加強對全縣政務(政府信息)公開及電子政務工作的指導和監督。負責縣政府政務值班、縣長公開電話與公開電子信箱辦理工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導指示。負責督促、檢查縣政府有關部門(單位)辦理人大代表建議、政協委員提案工作。負責組織、協調政府系統的全縣性重大活動。負責組織、協調、指導、規范、監督本級政府部門、有關單位行政審批服務工作。負責縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機關黨建、紀檢監察和后勤保障、車輛管理工作。負責外事工作;承擔行政審批制度改革職責;承擔政務服務平臺管理職責;承擔電子政務建設職責;承擔金融行政管理職責;承擔機關事務行政管理職責;承擔商業保理、租賃、典當管理職責。辦理縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。
(二)單位構成。豐都縣人民政府辦公室(豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務服務管理辦公室)下設12個內設機構,分別是縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務服務管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服務科;機關行政編制34名,機關后勤服務人員事業編制3名,預算時,實有行政人員27名,機關后勤服務人員3名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1237.71萬元,其中:一般公共預算撥款1237.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少21.59萬元,主要是基本支出經費撥款減少81.23萬元,項目支出經費撥款增加59.64萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1237.71萬元,其中:一般公共服務支出908.93萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出225.18萬元,衛生健康支出55.11萬元,住房保障支出48.49萬元。支出較去年減少21.59萬元,主要是基本支出減少81.23萬元,項目支出增加59.64萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1237.71萬元,一般公共預算財政撥款支出1237.71萬元,比2024年減少21.59萬元。其中:基本支出875.43萬元,比2024年減少81.23萬元,主要原因是預算時人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出362.28萬元,比2024年增加59.64萬元,主要原因是增加安全無紙化會議系統升級、檔案規范化整理并數字化等,主要用于政務服務管理、縣政府全體會及專題會、考察調研等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算31.2萬元,比2024年減少16.8萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未預算因公出國(境)費用;公務接待費2萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是落實過緊日子要求;公務用車運行維護費29.2萬元,比2024年增加3.2萬元,主要原因是單位車輛老舊,用于機要文件交換、考察調研、市內因公出行等工作所需車輛的費用預算略增;公務用車購置費0萬元,比2024年減少18萬元;主要原因是本年未預算新購公務車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費141.46萬元,比上年減少13.38萬元,主要原因為預算時人員減少,相應辦公經費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額7萬元:政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7萬元:政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量362.28萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:張林芳 聯系方式:023-70606018