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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2026-00087 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2026-00087 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
重慶市豐都縣職工服務(wù)中心2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.開(kāi)展縣內(nèi)困難職工重大節(jié)日送溫暖活動(dòng);
2.開(kāi)展困難職工及農(nóng)民工法律援助的服務(wù)工作;
3.為患有重大疾病的建檔困難職工及其家庭成員實(shí)施醫(yī)療救助的服務(wù)工作;
4.開(kāi)展建檔困難職工、下崗困難職工、農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作;
5.開(kāi)展建檔困難職工生活臨時(shí)救助的服務(wù)工作;
6.開(kāi)展困難職工子女、困難農(nóng)民工子女大學(xué)救助服務(wù)工作;
7.為全縣職工文化娛樂(lè)活動(dòng)服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市豐都縣職工服務(wù)中心隸屬豐都縣總工會(huì),為二級(jí)預(yù)算單位,是財(cái)政全額撥款副科級(jí)事業(yè)管理單位,無(wú)內(nèi)設(shè)科室,核定事業(yè)管理編制數(shù)6人。實(shí)有人數(shù)8人,其中:事業(yè)在編人員6人 、退休人員2人。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)131.73萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款131.73萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加24.46萬(wàn)元,主要是2024年12月調(diào)入1人,未納入2025年初預(yù)算,2026年按6人預(yù)算,故人員經(jīng)費(fèi)較上年度增加致撥款增加24.46萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)131.73萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出98.71萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出21.21萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.97萬(wàn)元,住房保障支出5.84萬(wàn)元。支出較去年增加24.46萬(wàn)元,主要是基本支出增加24.46萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入131.73萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出131.73萬(wàn)元,比2025年增加24.46萬(wàn)元。其中:基本支出131.73萬(wàn)元,比2024年增加24.46萬(wàn)元,主要原因是2024年12月調(diào)入1人,未納入2025年初預(yù)算,2026年按6人預(yù)算社?;鶖?shù)較上年度增加致撥款增加,主要用于保障行政事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,比2025年無(wú)增減變化。
重慶市豐都縣職工服務(wù)中心2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
重慶市豐都縣職工服務(wù)中心2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元,比2025年無(wú)增減變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)需求;公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,與2025年減少0.6萬(wàn)元,主要原因是保障公務(wù)接待必要開(kāi)支,公務(wù)接待減少;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是本年度無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)預(yù)算支出。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2026年12月,本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:龍茜蕾???????聯(lián)系方式:023-70605737
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