| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00091 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 | [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
中國共產黨豐都縣委員會社會工作部2026年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職能職責
中國共產黨豐都縣委員會社會工作部(本級):
1.研究相關理論、政策和規劃,擬訂相關規范性文件并組織實施。深入調查研究,及時向縣委報告工作情況并提出建議。統籌推進社會工作領域改革工作。
2.統籌指導群眾利益協調、訴求表達、矛盾調處、權益保障等人民信訪工作,協調解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作,負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議,向縣委、縣政府及時反映公民、法人和其他組織提出的重要意見建議。
3.統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設,健全和落實相關領導體制和工作機制,協調推進城鄉社區治理體系和治理能力建設,統籌推進基層智治工作,推動基層民主政治建設,指導監督基層群眾自治制度的有效實施,健全基層群眾自治機制。
4.指導全縣性社會組織黨建工作,統一領導全縣性行業協會商會黨的工作,協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展。
5.指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作,指導協調相關企業部門、社會組織、就業群體中黨員的教育、管理、監督和服務工作,研究完善相關領域群眾利益協調機制。
6.負責全縣志愿服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查和經驗推廣。指導社會工作人才隊伍建設。
7.負責機關和所屬部門的安全監管、信訪穩定工作。
8.完成縣委交辦的其他任務。
豐都縣社會工作服務中心:
1.承擔全縣社會工作政策研究及建議征集,綜合文稿起草,數據綜合統計、整理分析和研究工作;協助開展全縣社會工作系統的基層治理、基層政權建設、行業協會商會發展、“兩企三新”黨建、社會工作服務和志愿服務等事務性工作。
2.承擔協調、規劃社會工作人才隊伍建設的事務性工作;完善新時代社會工作專業人才培養使用和評價激勵機制,構建培訓體系,提升社會工作專業化水平;加強崗位開發,推進社會工作人才隊伍建設職業化、專業化。
3.承擔社會工作專業人才服務和志愿服務項目的設計、實施;承擔全縣社工組織培育孵化和業務指導、志愿組織的認定和管理、社會工作者和志愿者的管理、黨群社工的招錄和管理等事務性工作。
4.承擔全縣社會治理工作規劃、政策和措施制定,組織開展社會治理創新實踐,總結推廣先進經驗,提升社會治理科學化、精細化水平;協助解決社會治理工作中的重大問題,推動共建共治共享格局形成。
5.完成縣委社會工作部交辦的其他任務。
(二)部門構成
中國共產黨豐都縣委員會社會工作部是縣委職能部門,正科級,內設4個科室,分別是辦公室、基層治理科、“兩企三新”黨建科(行業協會商會科)、志愿服務和社會工作人才科;豐都縣社會工作服務中心是中國共產黨豐都縣委員會社會工作部的所屬公益一類事業單位,正科級,內設3個科室,分別是信息調研科、綜合服務科,社會治理服務科;現有職工總數21人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1035.40萬元,全部是一般公共預算撥款1035.40萬元。收入較去年增加637.68萬元,主要原因是一般公共預算撥款增加637.68萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數1035.4萬元,其中:一般公共服務支出929.03萬元,社會保障和就業支出57.43萬元,衛生健康支出23.73萬元,住房保障支出25.21萬元。支出較去年增加929.03萬元,主要原因是一般公共服務支出增加571.97萬元,社會保障和就業支出增加37.53萬元,衛生健康支出增加14.07萬元,住房保障支出增加14.11萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1035.40萬元,一般公共預算財政撥款支出1035.40萬元,比2025年增加637.68萬元。其中:基本支出448.87萬元,比2025年增加289.79萬元,主要原因是2026年預算時的人員比2025年要多13人導致,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出586.53萬元,比2025年增加347.89萬元,主要原因是新增“一委兩會”專項資金325.00萬元,主要用于“一委兩會”工作站重點工作的開展。
中國共產黨豐都縣委員會社會工作部2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。中國共產黨豐都縣委員會社會工作部2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算1.30萬元,全部是公務接待費1.30萬元,比2025年增加0.50萬元,主要原因是新成立的下屬事業單位(豐都縣社會工作服務中心)年初預算公務接待費0.5萬本部門,公務接待費增加。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。中國共產黨豐都縣委員會社會工作部2026年一般公共預算財政撥款運行經費26.34萬元,比上年增加6.04萬元,主要原因是預算人員增加,導致機關運行費增加。主要用于辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、郵電費、維修(護)費、勞務費、公務接待費、其他商品和服務支出等。豐都縣社會工作服務中心為事業單位,不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。中國共產黨豐都縣委員會社會工作部2026年政府采購預算總額5.00萬元,其中:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年共13個項目實行了績效目標管理,涉及資金量586.53萬元。
(四)國有資產占用情況說明。截止2025年12月31日,本部門預算部門無車輛,2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映部門公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:馬俊偉,聯系方式:023-70627678