| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00090 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 | [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
中國共產黨豐都縣委員會社會工作部(本級)2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)單位職能職責
1.研究相關理論、政策和規劃,擬訂相關規范性文件并組織實施。深入調查研究,及時向縣委報告工作情況并提出建議。統籌推進社會工作領域改革工作。
2.統籌指導群眾利益協調、訴求表達、矛盾調處、權益保障等人民信訪工作,協調解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作,負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議,向縣委、縣政府及時反映公民、法人和其他組織提出的重要意見建議。
3.統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設,健全和落實相關領導體制和工作機制,協調推進城鄉社區治理體系和治理能力建設,統籌推進基層智治工作,推動基層民主政治建設,指導監督基層群眾自治制度的有效實施,健全基層群眾自治機制。
4.指導全縣性社會組織黨建工作,統一領導全縣性行業協會商會黨的工作,協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展。
5.指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作,指導協調相關企業單位、社會組織、就業群體中黨員的教育、管理、監督和服務工作,研究完善相關領域群眾利益協調機制。
6.負責全縣志愿服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查和經驗推廣。指導社會工作人才隊伍建設。
7.負責機關和所屬單位的安全監管、信訪穩定工作。
8.完成縣委交辦的其他任務。
(二)單位構成
中國共產黨豐都縣委員會社會工作部(本級)是縣委職能部門,為正科級。內設4個科室,分別是辦公室、基層治理科、“兩企三新”黨建科(行業協會商會科)、志愿服務和社會工作人才科。現有職工總數8人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數469.59萬元,全部是一般公共預算撥款469.59萬元。收入較去年增加71.87萬元,主要原因是一般公共預算撥款增加71.87萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數469.59萬元,其中:一般公共服務支出416.20萬元,社會保障和就業支出26.16萬元,衛生健康支出12.67萬元,住房保障支出14.57萬元。支出較去年增加71.87萬元,主要原因是一般公共服務支出增加59.14萬元,社會保障和就業支出增加6.26萬元,衛生健康支出增加3.01萬元,住房保障支出增加3.46萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入469.59萬元,一般公共預算財政撥款支出469.59萬元,比2025年增加71.87萬元。其中:基本支出208.06萬元,比2025年增加48.98萬元,主要原因是2026年預算時的人員比2025年要多2人導致,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出261.53萬元,比2025年增加22.89萬元,主要原因是新增市級專項資金45.00萬元,縣級項目資金減少22.11萬元,主要用于黨建引領基層治理等重點工作。
中國共產黨豐都縣委員會社會工作部(本級)2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。中國共產黨豐都縣委員會社會工作部(本級)2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.80萬元,全部是公務接待費0.80萬元,與2025年一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。中國共產黨豐都縣委員會社會工作部(本級)2026年一般公共預算財政撥款運行經費26.34萬元,比上年增加6.04萬元,主要原因是預算人員增加,導致機關運行費增加。主要用于辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、郵電費、維修(護)費、勞務費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。中國共產黨豐都縣委員會社會工作部(本級)2026年政府采購預算總額5.00萬元,其中:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年共12個項目實行了績效目標管理,涉及資金量261.53萬元。
(四)國有資產占用情況說明。截止2025年12月31日,本部門預算單位無車輛,2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:馬俊偉,聯系方式:023-70627678