| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00089 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 | [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00089 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
豐都縣社會工作服務中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)單位職能職責
1.承擔全縣社會工作政策研究及建議征集,綜合文稿起草,數據綜合統計、整理分析和研究工作;協助開展全縣社會工作系統的基層治理、基層政權建設、行業協會商會發展、“兩企三新”黨建、社會工作服務和志愿服務等事務性工作。
2.承擔協調、規劃社會工作人才隊伍建設的事務性工作;完善新時代社會工作專業人才培養使用和評價激勵機制,構建培訓體系,提升社會工作專業化水平;加強崗位開發,推進社會工作人才隊伍建設職業化、專業化。
3.承擔社會工作專業人才服務和志愿服務項目的設計、實施;承擔全縣社工組織培育孵化和業務指導、志愿組織的認定和管理、社會工作者和志愿者的管理、黨群社工的招錄和管理等事務性工作。
4.承擔全縣社會治理工作規劃、政策和措施制定,組織開展社會治理創新實踐,總結推廣先進經驗,提升社會治理科學化、精細化水平;協助解決社會治理工作中的重大問題,推動共建共治共享格局形成。
5.完成縣委社會工作部交辦的其他任務。
(二)單位構成
豐都縣社會工作服務中心是中國共產黨豐都縣委員會社會工作部的所屬公益一類事業單位,正科級;內設3個科室,分別是信息調研科、綜合服務科,社會治理服務科。現有職工總數13人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數565.81萬元,全部是一般公共預算撥款565.81萬元。收入較去年增加565.81萬元,主要原因是本單位2025年才成立,未進行年初收入預算,一般公共預算撥款增加565.81萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數565.81萬元,其中:一般公共服務支出512.83萬元,社會保障和就業支出31.28萬元,衛生健康支出11.06萬元,住房保障支出10.65萬元。支出較去年增加565.81萬元,主要原因是本單位2025年才成立,未進行年初支出預算,一般公共服務支出增加512.83萬元,社會保障和就業支出增加31.28萬元,衛生健康支出增加11.06萬元,住房保障支出增加10.65萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入565.81萬元,一般公共預算財政撥款支出565.81萬元,比2025年增加565.81萬元。其中:基本支出240.81萬元,比2025年增加240.81萬元,主要原因是本單位2025年才成立,未進行年初預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出325.00萬元,比2025年增加325.00萬元,主要原因是新增“一委兩會”項目專項資金325.00萬元,主要用于“一委兩會”工作站重點工作。
豐都縣社會工作服務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。豐都縣社會工作服務中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.50萬元,全部是公務接待費0.50萬元,比2025年增加0.50萬元,主要原因是本單位2025年才成立,2025年年初預算為0導致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。豐都縣社會工作服務中心屬于事業單位,不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。豐都縣社會工作服務中心2026年政府采購預算總額0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年共1個項目實行了績效目標管理,涉及資金量325.00萬元。
(四)國有資產占用情況說明。截止2025年12月31日,本部門預算單位無車輛,2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:馬俊偉,聯系方式:023-70627678