| [ 索引號 ] | 11500230008686465W/2026-00001 | [ 發文字號 ] | 2026年1號 |
| [ 主題分類 ] | 審計 | [ 體裁分類 ] | 審計報告 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣審計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-08 | [ 發布日期 ] | 2026-01-13 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686465W/2026-00001 |
| [ 發文字號 ] | 2026年1號 |
| [ 主題分類 ] | 審計 |
| [ 體裁分類 ] | 審計報告 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣審計局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-08 |
| [ 發布日期 ] | 2026-01-13 |
豐都縣審計局關于2024年度縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況的公告
(2026年1月13日公告)
2025年8月25日,縣十九屆人大常委會第二十九次會議聽取并審議了豐都縣2024年度縣級預算執行和其他財政收支審計工作的報告,對問題整改工作提出明確要求。縣政府高度重視,2025年12月30日,縣十九屆人大常委會第三十二次會議對整改落實情況進行了審議。
根據《中華人民共和國審計法》《重慶市審計條例》《重慶市人民代表大會常務委員會關于加強審計查出問題整改情況監督的決定》等規定,現將2024年度縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況公告如下。
一、審計查出重點問題整改落實情況
(一)縣級財政預算執行和決算草案審計的整改情況
一是針對“代編預算和專項資金分配下達不及時”“超范圍使用預備費”等5個問題,縣財政局、豐一中等單位通過學習財經法規、出臺專項制度等措施完成整改。二是針對“違規統籌或挪用科技發展專項資金”等3個問題,縣財政局、縣科技局通過重新下達資金計劃、印發申報審核制度,退還、歸墊資金完成整改。三是針對“4個單位應編未編政府采購預算”問題,縣財政局通過開展培訓、加強指導等措施完成整改。四是針對“縣地質環境監測站超編制配備公務用車”問題,縣規劃自然資源局通過移交資產完成整改。
(二)部門預算執行和其他財政財務收支審計的整改情況
一是針對“年初預算編制不實”“會議費科目核算不準確”等13個問題,縣教委、縣文化旅游委、縣醫保局通過組織學習、完善內控制度等措施完成整改。二是針對“財務報銷不規范”等3個問題,縣文化旅游委、縣醫保局通過出臺制度強化管理完成整改。三是針對“固定資產賬實不符”等3個問題,縣文化旅游委、縣教委、縣醫保局通過資產清理、補錄登記資產等措施完成整改。四是針對“無預算列支非預算單位體彩辦開支”等3個問題,縣文化旅游委通過停止向協會直接撥款、統一采購政府服務等措施完成整改。五是針對“未按規定向社會公開行政處罰結果”等2個問題,縣醫保局通過公開處罰結果、下發催告書等措施完成整改。六是針對“擠占挪用專項資金”等2個問題,縣教委、縣醫保局通過清退、歸墊資金完成整改。七是針對“未及時清退返聘單位退休職工”等2個問題,縣文化旅游委、縣教委通過清退違規聘用、借用人員完成整改。八是針對“專項資金未及時分配”等4個問題,縣教委、縣文化旅游委、縣醫保局通過開展舉一反三清理工作、及時分配專項資金等措施完成整改。
(三)鄉鎮財政決算和其他財政財務收支審計的整改情況
一是針對“‘三公’經費預算不降反增”“未編制采購預算采購”等9個問題,武平鎮政府、青龍鄉政府通過修訂、出臺管理制度,開展專題培訓等措施完成整改。二是針對“違規發放補貼”等7個問題,武平鎮政府、青龍鄉政府通過上繳、退回資金,規范報銷審核等措施完成整改。三是針對“決算編報不實”等4個問題,武平鎮政府、青龍鄉政府通過賬務調整、組織學習完成整改。四是針對“違規聘用人員”等2個問題,武平鎮政府、青龍鄉政府通過清理、解聘人員完成整改。五是針對“應計未計固定資產”等5個問題,武平鎮政府、青龍鄉政府通過錄入固定資產、公開預算信息等措施完成整改。
(四)公共投資項目審計的整改情況
一是針對“項目未按時完成建設任務”“變更增加投資未履行審批手續”等16個問題,三合街道辦事處、中稅希望小學通過出臺管理制度和補齊工程資料等措施完成整改。二是針對“施工現場監管不到位和驗收把關不嚴導致多結算價款”“多計工程竣工結算價款”等8個問題,實業發展集團、三合街道辦事處、中稅希望小學通過調賬、核減、退回多結算工程款等措施完成整改。三是針對“項目未進行消防驗收并投入使用”等3個問題,中稅希望小學、實業發展集團、三合街道辦事處通過完成安全鑒定、優化設計、及時修改財務決算并報縣財政局審批等措施完成整改。
(五)保障和改善民生審計的整改情況
一是針對“違規將營養改善計劃補助資金轉入個人資金賬戶”“已建成高標準農田未及時劃為永久基本農田”等21個問題,縣教委、縣農業農村委、縣住房城鄉建委通過完善制度、劃入永久基本農田儲備區等措施完成整改。二是針對“截留農田建設補助資金”等10個問題,縣教委、縣農業農村委、縣住房城鄉建委通過及時分配、下達專項資金,歸墊、收回和及時完成資金支付等措施完成整改。三是針對“未對建設質量、建設管理等總體情況進行評價”等6個問題,縣農業農村委、縣住房城鄉建委通過完成項目自評、完善項目儲備庫等措施完成整改。四是針對“未執行大宗食材統一采購”等4個問題,縣教委通過統一采購等措施完成整改。五是針對“項目過程資料及驗收等不規范”等2個問題,縣住房城鄉建委通過加強現場監管和日常管理等措施完成整改。六是針對“個別食堂存在安全隱患”等6個問題,通過進行加固,補建等措施完成整改。
(六)有效盤活利用國有資產審計的整改情況
一是針對“1個項目未按臨時用地批準用途用地”等3個問題,縣規劃自然資源局、縣林業局、縣水利局通過撤銷批復、取得許可證等措施完成整改。二是針對“違規出借復墾保證金專用賬戶”等3個問題,縣規劃自然資源局、縣林業局通過資金轉入專戶、及時支付資金等措施完成整改,涉及資金969.27萬元。三是針對“7宗地塊控規調整后未及時上圖入庫”1個問題,縣規劃自然資源局通過將地塊上圖入庫完成整改。
二、下一步工作打算
(一)持續推進問題整改。結合“審計問題清單”工作,加強對未完成整改問題的監督力度,持續做好“月通報、年考核”、下發重點問題督辦函、開展審計整改“回頭看”等工作,對其余未完成整改問題,各整改責任單位打卡推進,確保按期完成整改。
(二)開展審計指數評價。根據審計指數評價細則,結合被審計單位提供資料和開展整改等工作的及時性、真實性、完整性,“逗硬”量化評價,形成被審計單位現任、離任黨政主要領導干部推進審計整改評價得分,督促被審計單位主要負責人履行第一責任人責任,提高整改率,扎實推進審計整改“下半篇文章”。
(三)強化各類監督力量。聯合縣紀委監委機關、巡察辦,整合監督力量,實現紀審聯動、巡審聯動、財審聯動,共享重點數據、共研案件線索、共商處置方案,對屢審屢犯、敷衍整改、虛假整改問題嚴肅查處。
(四)強化制度執行。定期梳理高頻共性問題,動態更新并印發《屢審屢犯問題清單》《審計知識讀本》等資料,提前規避同類風險。加大內審指導力度,特別是指導項目資金較多的鄉鎮、部門提升內審工作水平。結合“三清”工作要求,全面梳理現行財務規范,及時下發財務制度匯編資料,開展培訓工作,督促各單位嚴格執行財經制度,進一步維護財經紀律。