| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00070 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣財政投資評審中心2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責財政性投資(含政府性融資、貸款)項目的工程概(預)算、決算的審查,對財政投資建設項目年度財務決算、材料設備降價處理和工程報廢簽署評審意見。
2.負責財政性投資項目的評估、審查、咨詢及招標標底的編制、評審。
3.研究提出財政性投資項目的綜合定額和項目評審的收費標準;參與財政投資項目的財務資金管理和監督檢查;參與工程造價管理工作。
4.負責對財政性資金使用情況進行績效評價和投資效果評價。
5.承擔財政投資相關課題的研究,為財政投資決策提供信息資料;開展財政投資評審業務培訓。
6.組織制訂和實施財政投資評審操作規程和指標體系。
(二)單位構成。
內設4個職能科室,即:綜合科、復核科,預算審核科,結決算科,財政供養編制人員為11人,(其中在編在崗11人、離休干部0名,退休干部0名)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1171.11萬元,其中:一般公共預算撥款1171.11萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少607.55萬元,主要是一般公共預算資金經費撥款減少607.55萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數1171.11萬元,其中:一般公共服務支出1112.08萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出34.96萬元,衛生健康支出12.06萬元,住房保障支出12.00萬元。支出較去年減少607.55萬元,主要是基本支出減少7.55萬元,項目支出減少600萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1171.11萬元,一般公共預算財政撥款支出1171.11萬元,比2025年減少607.55萬元。其中:基本支出251.11萬元,比2025年減少7.55萬元,主要原因是人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出920.00萬元,比2025年減少600萬元,主要原因是評審項目減少等,主要用于政府投資項目概(預)算、決算的審查等重點工作。
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0?萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是豐都縣財政投資評審中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入0萬元,國有資本經營預算支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是豐都縣財政投資評審中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.50萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是嚴格執行出國出境管理規定;公務接待費0.50萬元,比2025年減少0?萬元,主要原因是嚴格執行八項管理規定;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是我單位無公務車輛;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是按照規定未購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.50萬元:政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.50萬元:政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量920.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:賀琳杰??聯系方式:023-70706947