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[ 索引號(hào) ] 11500230008686166Y/2023-00283 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號(hào) ] 11500230008686166Y/2023-00283
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14

豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

本單位2022年決算為豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí)),單位類型為行政單位,下屬兩個(gè)事業(yè)單位,分別為豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)、豐都縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)于202212月合并到豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心;豐都縣民防指揮信息保障中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)202212月底轉(zhuǎn)隸到豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位。本單位決算編報(bào)類型為單戶表,按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

(一)職能職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2.負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)的責(zé)任。

5.承擔(dān)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。

6.研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開放的重大問題。研究提出利用內(nèi)外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

7.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題,擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目,安排財(cái)政性建設(shè)資金。

8.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

9.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。

10.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。

11.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題以及氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。

12.組織編制和實(shí)施西部大開發(fā)總體規(guī)劃及年度工作目標(biāo),承擔(dān)縣西部開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

13.參與國防動(dòng)員工作,具體承擔(dān)國防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。

14.貫徹執(zhí)行國家價(jià)格法律法規(guī)、規(guī)章和方針,負(fù)責(zé)組織實(shí)施國務(wù)院價(jià)格主管部門、市政府價(jià)格主管部門制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)規(guī)定。

15.負(fù)責(zé)管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格的政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià),依法組織價(jià)格聽證。

16.協(xié)調(diào)、引導(dǎo)已放開的商品和服務(wù)價(jià)格,依法組織實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施或緊急措施。

17.負(fù)責(zé)管轄權(quán)內(nèi)的價(jià)格和收費(fèi)監(jiān)督檢查。

18.研究全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的中長期規(guī)劃、年度工作方案和綜合性政策。

19.負(fù)責(zé)發(fā)改委機(jī)關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。

20.對(duì)智慧豐都方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審查、對(duì)豐都出臺(tái)大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開展技術(shù)咨詢、專家評(píng)審、大數(shù)據(jù)培訓(xùn)。

21.推進(jìn)豐都縣社會(huì)信用體系建設(shè),開展“信用豐都”網(wǎng)站升級(jí),信用培訓(xùn),信用報(bào)告應(yīng)用等工作,初步創(chuàng)建信用城市。

22.(智慧城市)信息化項(xiàng)目前期工作開展,加快智慧城市建設(shè)。

23.保障我縣糧食安全,提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害的能力,切實(shí)落實(shí)行政首長責(zé)任制工作。

24.負(fù)責(zé)國防動(dòng)員建設(shè)管理、規(guī)劃計(jì)劃編制、動(dòng)員準(zhǔn)備、組織實(shí)施;負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理和組織實(shí)施;承擔(dān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、信息動(dòng)員和交通戰(zhàn)備的綜合協(xié)調(diào)職能;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)工作。

25.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位包含豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))、豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)、豐都縣民防指揮信息保障中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)。下設(shè)十四個(gè)內(nèi)設(shè)科室。編制人數(shù)52人,其中:行政編制27人,機(jī)關(guān)工勤編制2人,全額撥款事業(yè)編制23人;年末實(shí)有人數(shù)48人,其中:行政人員21人,退休2人;機(jī)關(guān)工勤2人,無增減;全額撥款事業(yè)人員21人,調(diào)入3人;行政退休人員35人,退休死亡2人,增加退休2人。(豐都縣民防指揮信息保障中心202212月底轉(zhuǎn)隸到豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì),單位編制數(shù)4人,實(shí)有人數(shù)為4人)

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))、豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)、豐都縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2022年度收入總計(jì)2,478.11萬元,支出總計(jì)2,478.11萬元。收支較上年決算數(shù)減少2.05萬元,下降0.1%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,478.11萬元,較上年決算數(shù)減少2.05萬元,下降0.1%,主要原因預(yù)算項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入2,478.11萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,478.11萬元,較上年決算減少2.05萬元,下降0.1%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少,支出減少。其中:基本支出1,137.54萬元,占45.9%;項(xiàng)目支出1,340.57萬元,占54.1%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,478.11萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.68萬元,下降0.1%。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,478.11萬元,較上年決算數(shù)減少1.68萬元,下降0.1%。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少較年初預(yù)算數(shù)增加44.44萬元,增長1.8%。主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,478.11萬元,較上年決算數(shù)減少1.68萬元,下降0.1%。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少,支出減少較年初預(yù)算數(shù)增加44.44萬元,增長1.8%。主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1,560.30萬元,占63%,較年初預(yù)算數(shù)減少213.10萬元,下降12%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出166.23萬元,占6.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.22萬元,增長14.6%,主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增加

3)衛(wèi)生健康支出43.19萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.97萬元,增長7.4%,主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增加。

4)農(nóng)林水支出200.00萬元,占8.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加200.00萬元,增長100%,主要原因是項(xiàng)目豐都縣新型智慧城市建設(shè)(一期)增加支出200萬元。

5)資源勘探信息等支出30.00萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元,增長100%,主要原因是項(xiàng)目消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出30萬元。

6)住房保障支出41.89萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.35萬元,增長8.7%,主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增加。

7)糧油物資儲(chǔ)備支出436.50萬元,占17.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因正常支出是無變化。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,137.54萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)973.16萬元,較上年決算數(shù)增加61.19萬元,增長6.7%,主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增加人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、績效、五險(xiǎn)等公用經(jīng)費(fèi)164.38萬元,較上年決算數(shù)增加32.38萬元,增長24.5%,主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增加公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、文印費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)、辦公電話費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.24萬元,下降60.2%,主要原因是規(guī)范支出,嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi) 。較上年支出數(shù)減少0.61萬元,下降8.3%,主要原因是規(guī)范支出,嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬元,主要用于公務(wù)車運(yùn)行維修、項(xiàng)目建設(shè)督查、下鄉(xiāng)檢查項(xiàng)目,到市上開會(huì)對(duì)接工作、公務(wù)車加油、保險(xiǎn)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.72萬元,下降67.2%,主要原因是公車車況較好維護(hù)減少。較上年支出數(shù)減少2.14萬元,下降39.5%,主要原因公車車況較好維護(hù)減少。

公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元,主要用于招商引資、抽水蓄能項(xiàng)目推進(jìn)、向上申報(bào)項(xiàng)目資金、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等公務(wù)工作接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.52萬元,下降50.3%,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.53萬元,增長78.5%,主要原因是2022年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻,向上對(duì)接工作及招商引資保全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)工作對(duì)接根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生填報(bào)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待52批次386人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)90.28元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.28萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.29萬元,較上年決算數(shù)增加1.29萬元,增長100%,主要原因是我委組織2022年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)議、多次經(jīng)濟(jì)工作協(xié)調(diào)會(huì)議產(chǎn)生費(fèi)用1.29萬元導(dǎo)致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬元,較上年決算數(shù)減少0.12萬元,下降63.2%,主要原因2022年疫情,由線下培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上培訓(xùn),因此下降幅度較大

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.38萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加32.38萬元,增長24.5%,主要原因是新進(jìn)調(diào)動(dòng)人員增多產(chǎn)生。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額285.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出285.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額285.00萬元,占政府采購支出總額的100%

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2022年財(cái)政下達(dá)我縣發(fā)展改革委總資金為1949.39萬元,其中:中央直達(dá)預(yù)算資金80.19萬元,分解細(xì)化下達(dá)項(xiàng)目25個(gè);項(xiàng)目績效目標(biāo)促進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),優(yōu)化設(shè)立9個(gè)專項(xiàng)工作組,完成項(xiàng)目前期概算審查364個(gè),穩(wěn)控物價(jià)水平優(yōu)化營商環(huán)境,認(rèn)真推進(jìn)糧食安全,牽頭做好糧食安全考核工作,完成新型智慧城市建設(shè),以推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

(二)績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效自評(píng)表。

2022年度部門整體績效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)整體自評(píng)

項(xiàng)目編碼:

50023000022P000064

自評(píng)總分:

96.50



項(xiàng)目主管部門:

608-豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)

財(cái)政歸口處室:

006-經(jīng)建科

部門聯(lián)系人:

鄭建朋

聯(lián)系電話:

17302388066

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

24,336,690.17 

33,185,306.79 

27,477,900.45 




其中:財(cái)政撥款

24,336,690.17 

33,185,306.79 

27,477,900.45 

83

10.00

8.30 

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

推進(jìn)全縣公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化。推動(dòng)全縣信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化運(yùn)用。統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源體系的建設(shè)和管理工作。推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通及合法有效利用。推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。承擔(dān)全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。負(fù)責(zé)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)工作。貫徹落實(shí)糧食安全行政首長責(zé)任制工作,有效保障糧油市場(chǎng)供應(yīng),完成9000噸縣級(jí)原糧儲(chǔ)備和450噸縣級(jí)成品糧儲(chǔ)備;做好項(xiàng)目前期工作,為項(xiàng)目儲(chǔ)備、爭取上級(jí)資金做好準(zhǔn)備,對(duì)政府、國企投資所有項(xiàng)目進(jìn)行概算審查。規(guī)范物價(jià)管理,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定;優(yōu)化營商環(huán)境;發(fā)改委遺屬補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放。


截至2022年12月底,擬定重大項(xiàng)目規(guī)劃編制數(shù)量30項(xiàng),完成全縣完成9000噸縣級(jí)原糧儲(chǔ)備和450噸縣級(jí)成品糧儲(chǔ)備;持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,推動(dòng)栗子抽水蓄能電站前期工作;開展農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)工作12次。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是核心指標(biāo)

說明

市財(cái)政局建議

編制《“十四五”實(shí)施規(guī)劃》,推動(dòng)雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展

個(gè)

30

30

0

100

10

10


完成了規(guī)劃編制


發(fā)改委遺屬補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放

4

4

0

100

5

5


完成發(fā)放補(bǔ)助


規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽水蓄能電站前期工作

個(gè)

1

2

0

100

10

10


完成


全縣項(xiàng)目概算審核

個(gè)

200

200

0

100

10

10


完成


規(guī)范物價(jià)管理

定性

有效改善

2

20

80

10

8


完成


確保全縣糧食儲(chǔ)備安全

定性

明顯改善

1

0

100

10

10


完成并年中追加成品糧預(yù)算8萬元


推動(dòng)信用體系建設(shè)

80

80

0

100

10

10


完成


系統(tǒng)遷移上云和系統(tǒng)整合率

70

70

0

100

10

10


完成


優(yōu)化營商環(huán)境

定性

明顯改善

1

0

100

5

5


完成


智慧辦正常運(yùn)行

定性

基本建立

1

0

100

5

5


完成


2022年完成

1

1

0

100

5

5


完成


確保社會(huì)經(jīng)濟(jì)、民生穩(wěn)步發(fā)展

定性

基本建立

1

0

100

5

5


完成


群眾滿意度

96

96

0

100

5

5


完成


2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

2022年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目編碼:

50023022T000000152534

自評(píng)總分:

94.10



項(xiàng)目主管部門:

608-豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)

財(cái)政歸口處室:

006-經(jīng)建科

部門聯(lián)系人:

陳勇

聯(lián)系電話:

15826291151

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

10,000,000.00 

3,112,520.00 

1,272,500.00 




其中:財(cái)政撥款

10,000,000.00 

3,112,520.00 

1,272,500.00 

41

10.00

4.10 

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

2022年總預(yù)算1000萬元,對(duì)政府、國企投資所有項(xiàng)目進(jìn)行概算審查,用于豐都縣所有儲(chǔ)備項(xiàng)目200個(gè);政府、國企項(xiàng)目約100個(gè)的概算費(fèi)用;為做好項(xiàng)目前期工作,為項(xiàng)目儲(chǔ)備、爭取上級(jí)資金做好準(zhǔn)備。

2022年總預(yù)算1000萬元,對(duì)政府、國企投資所有項(xiàng)目進(jìn)行概算審查,用于豐都縣所有儲(chǔ)備項(xiàng)目200個(gè);政府、國企項(xiàng)目約100個(gè)的概算費(fèi)用;為做好項(xiàng)目前期工作,為項(xiàng)目儲(chǔ)備、爭取上級(jí)資金做好準(zhǔn)備。

2022年總預(yù)算1000萬元,對(duì)政府、國企投資所有項(xiàng)目進(jìn)行概算審查,用于豐都縣所有儲(chǔ)備項(xiàng)目200個(gè);政府、國企項(xiàng)目約100個(gè)的概算費(fèi)用;為做好項(xiàng)目前期工作,為項(xiàng)目儲(chǔ)備、爭取上級(jí)資金做好準(zhǔn)備。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財(cái)政局建議

儲(chǔ)備項(xiàng)目200個(gè)

個(gè)

200

200

0

100

20

20




審核所有政府、國企投資項(xiàng)目概算

個(gè)

100

100

0

100

10

10




項(xiàng)目儲(chǔ)備合格率

100

100

0

100

10

10




2022年

1

1

0

100

10

10




投資概算

萬元

1000

1000

0

100

10

10




概算審核節(jié)約資金


定性

明顯改善

1

0

100

20

20




部門單位滿意度

95

95

0

100

10

10




2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

鄭建朋?023-70605370

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