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[ 索引號(hào) ] 11500230MB19803549/2025-00181 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16
[ 索引號(hào) ] 11500230MB19803549/2025-00181
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣規(guī)劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16

豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年度決算公開說明

????一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣規(guī)劃和自然資源局名義,統(tǒng)一行使規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能(城市違法建筑執(zhí)法職責(zé)除外)。
一是承擔(dān)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法,配合落實(shí)相關(guān)的交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。參與擬訂規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法管理制度。
二是承擔(dān)自然資源權(quán)屬調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)以及自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等方面的執(zhí)法職能。
三是承擔(dān)土地開發(fā)利用、耕地保護(hù)、地質(zhì)勘察、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、古生物化石等方面的執(zhí)法職能。四是承擔(dān)國土空間規(guī)劃管理、用途管制等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)以及歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護(hù)涉及規(guī)劃管理方面的執(zhí)法職能。五是承擔(dān)測繪地理信息管理方面的執(zhí)法職能。六是監(jiān)督、指導(dǎo)基層國土所規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法工作。
七是承擔(dān)規(guī)劃和自然資源執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理工作。
八是承擔(dān)與規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。
九是完成縣委、縣政府和縣規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)全縣規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)明確的行政執(zhí)法職能(城市違法建筑執(zhí)法職責(zé)除外),監(jiān)督指導(dǎo)基層國土所的執(zhí)法工作,具體以執(zhí)法事項(xiàng)清單的方式明確。豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)編制為24名。設(shè)支隊(duì)長1名、副支隊(duì)長2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名(各科、大隊(duì)設(shè)科長或大隊(duì)長1名)。下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)科室,包括綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)。

因機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

二、單位決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為370.97萬元。收、支與2023年度相比,減少227.79萬元,下降38.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)370.97萬元,與2023年度相比,減少168.77萬元,下降31.3%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。其中:財(cái)政撥款收入370.97萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計(jì)370.97萬元,與2023年度相比,減少227.79萬元,下降38.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。其中:基本支出320.97萬元,占86.5%;項(xiàng)目支出50.00萬元,占13.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為370.97萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少227.79萬元,下降38.0%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入370.97萬元,與2023年度相比,減少168.77萬元,下降31.3%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較年初預(yù)算數(shù)減少112.34萬元,下降23.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出370.97萬元,與2023年度相比,減少227.79萬元,下降38.0%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較年初預(yù)算數(shù)減少112.34萬元,下降23.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:

8)社會(huì)保障和就業(yè)支出50.06萬元,占13.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.26萬元,下降30.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

9)衛(wèi)生健康支出17.96萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.93萬元,下降37.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

18自然資源海洋氣象等支出284.72萬元,占76.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少66.03萬元,下降18.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

19住房保障支出18.23萬元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.12萬元,下降41.9%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出320.97萬元。

其中:

人員經(jīng)費(fèi)253.72萬元,與2023年度相比,減少167.72萬元,下降39.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)67.24萬元,與2023年度相比,減少71.28萬元,下降51.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.44萬元,下降42.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較上年支出數(shù)減少7.71萬元,下降51.2%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)減少1.57萬元,下降100.0%,主要原因是上年支出車輛購置稅1.57萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬元,主要用于衛(wèi)片執(zhí)法保障應(yīng)急用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬元,下降44.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較上年支出數(shù)減少5.78萬元,下降48.9%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元,主要用于接待市局總支隊(duì)來豐指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元,下降34.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較上年支出數(shù)減少0.34萬元,下降20.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待45批次220人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)59.88元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.51萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬元,與2023年度相比,減少0.27萬元,下降42.2%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。本年度差旅費(fèi)支出9.55萬元,2023年度相比,減少19.71萬元,下降67.4%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.24萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少71.28萬元,下降51.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20241231日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0萬元。

二)單位績效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績效評(píng)價(jià)。

(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

李徐進(jìn)023-70702512

收入支出決算總表




公開01表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)


單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

370.97

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入


三、國防支出


四、上級(jí)補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

50.06



九、衛(wèi)生健康支出

17.96



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出

284.72



十九、住房保障支出

18.23



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計(jì)

370.97

本年支出合計(jì)

370.97

使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

370.97

總計(jì)

370.97

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)







公開02表







單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

370.97

370.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

16.56

16.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

284.72

284.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務(wù)

284.72

284.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運(yùn)行

234.72

234.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)





公開03表





單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

370.97

320.97

50.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

16.56

16.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

284.72

234.72

50.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務(wù)

284.72

234.72

50.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運(yùn)行

234.72

234.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)




公開04表




單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

370.97

一、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

50.06

50.06





九、衛(wèi)生健康支出

17.96

17.96





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出

284.72

284.72





十九、住房保障支出

18.23

18.23





二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計(jì)

370.97

本年支出合計(jì)

370.97

370.97



年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

370.97

總計(jì)

370.97

370.97



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)


公開05表


單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

370.97

320.97

50.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

50.06

50.06

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

50.06

50.06

0.00

2080501

行政單位離退休

16.56

16.56

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

20.45

20.45

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

13.05

13.05

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

17.96

17.96

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.96

17.96

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

10.84

10.84

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.11

7.11

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

284.72

234.72

50.00

22001

自然資源事務(wù)

284.72

234.72

50.00

2200101

行政運(yùn)行

234.72

234.72

0.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

50.00

0.00

50.00

221

住房保障支出

18.23

18.23

0.00

22102

住房改革支出

18.23

18.23

0.00

2210201

住房公積金

18.23

18.23

0.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)




公開06表




單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

301

工資福利支出

232.82

302

商品和服務(wù)支出

67.24

310

資本性支出


30101

基本工資

50.68

30201

辦公費(fèi)

1.85

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補(bǔ)貼

37.13

30202

印刷費(fèi)


31002

辦公設(shè)備購置


30103

獎(jiǎng)金

76.92

30203

咨詢費(fèi)


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)


30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資


30205

水費(fèi)

0.12

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

20.45

30206

電費(fèi)

0.12

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

13.05

30207

郵電費(fèi)

9.04

31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

10.84

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)

3.54

31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

2.31

30211

差旅費(fèi)

9.55

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

18.23

30212

因公出國(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

3.20

30213

維修(護(hù))費(fèi)


31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費(fèi)


31019

其他交通工具購置


303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

20.91

30215

會(huì)議費(fèi)


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.37

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.32

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

19.31

30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)

21.47

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

1.60

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.04

31206

其他資本性補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)

1.80

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.05

399

其他支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

9.00

39907

國家賠償費(fèi)用支出


30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼





30299

其他商品和服務(wù)支出


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39910

資本性贈(zèng)與





30701

國內(nèi)債務(wù)付息


39999

其他支出





30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

253.72

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

67.24

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)





公開07表





單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)


公開08表


單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

0.00


0.00



0.00


0.00








備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)



單位:萬元

項(xiàng)? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

67.24

(一)支出合計(jì)

7.36

7.36

(一)行政單位


1.因公出國(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

67.24

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.05

6.05

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)



(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

4

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.05

6.05

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)

1.32

1.32

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國內(nèi)接待費(fèi)

1.32

3.機(jī)要通信用車


其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車

4

(2)國(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

4

七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

45

(一)政府采購支出合計(jì)


其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

220

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會(huì)議費(fèi)




三、培訓(xùn)費(fèi)

0.37



四、差旅費(fèi)

9.55



備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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