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| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00181 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00181 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-16 |
豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年度決算公開說明
????一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣規(guī)劃和自然資源局名義,統(tǒng)一行使規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能(城市違法建筑執(zhí)法職責(zé)除外)。
一是承擔(dān)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法,配合落實(shí)相關(guān)的交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。參與擬訂規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法管理制度。
二是承擔(dān)自然資源權(quán)屬調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)以及自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等方面的執(zhí)法職能。
三是承擔(dān)土地開發(fā)利用、耕地保護(hù)、地質(zhì)勘察、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、古生物化石等方面的執(zhí)法職能。四是承擔(dān)國土空間規(guī)劃管理、用途管制等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)以及歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護(hù)涉及規(guī)劃管理方面的執(zhí)法職能。五是承擔(dān)測繪地理信息管理方面的執(zhí)法職能。六是監(jiān)督、指導(dǎo)基層國土所規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法工作。
七是承擔(dān)規(guī)劃和自然資源執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理工作。
八是承擔(dān)與規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。
九是完成縣委、縣政府和縣規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)全縣規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)明確的行政執(zhí)法職能(城市違法建筑執(zhí)法職責(zé)除外),監(jiān)督指導(dǎo)基層國土所的執(zhí)法工作,具體以執(zhí)法事項(xiàng)清單的方式明確。豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)編制為24名。設(shè)支隊(duì)長1名、副支隊(duì)長2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名(各科、大隊(duì)設(shè)科長或大隊(duì)長1名)。下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)科室,包括綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)。
因機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
二、單位決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為370.97萬元。收、支與2023年度相比,減少227.79萬元,下降38.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)370.97萬元,與2023年度相比,減少168.77萬元,下降31.3%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。其中:財(cái)政撥款收入370.97萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)370.97萬元,與2023年度相比,減少227.79萬元,下降38.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。其中:基本支出320.97萬元,占86.5%;項(xiàng)目支出50.00萬元,占13.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為370.97萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少227.79萬元,下降38.0%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入370.97萬元,與2023年度相比,減少168.77萬元,下降31.3%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較年初預(yù)算數(shù)減少112.34萬元,下降23.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出370.97萬元,與2023年度相比,減少227.79萬元,下降38.0%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較年初預(yù)算數(shù)減少112.34萬元,下降23.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:
(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出50.06萬元,占13.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.26萬元,下降30.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(9)衛(wèi)生健康支出17.96萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.93萬元,下降37.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(18)自然資源海洋氣象等支出284.72萬元,占76.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少66.03萬元,下降18.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(19)住房保障支出18.23萬元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.12萬元,下降41.9%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出320.97萬元。
其中:
人員經(jīng)費(fèi)253.72萬元,與2023年度相比,減少167.72萬元,下降39.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)67.24萬元,與2023年度相比,減少71.28萬元,下降51.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.44萬元,下降42.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較上年支出數(shù)減少7.71萬元,下降51.2%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)減少1.57萬元,下降100.0%,主要原因是上年支出車輛購置稅1.57萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬元,主要用于衛(wèi)片執(zhí)法保障應(yīng)急用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬元,下降44.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較上年支出數(shù)減少5.78萬元,下降48.9%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元,主要用于接待市局總支隊(duì)來豐指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元,下降34.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。較上年支出數(shù)減少0.34萬元,下降20.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待45批次220人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)59.88元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.51萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬元,與2023年度相比,減少0.27萬元,下降42.2%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。本年度差旅費(fèi)支出9.55萬元,與2023年度相比,減少19.71萬元,下降67.4%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.24萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少71.28萬元,下降51.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本單位于2024年9月撤銷。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0萬元。
(二)單位績效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
李徐進(jìn)023-70702512
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
單位:萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
370.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
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|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
50.06 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
17.96 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
284.72 | ||
|
十九、住房保障支出 |
18.23 | ||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
370.97 |
本年支出合計(jì) |
370.97 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計(jì) |
370.97 |
總計(jì) |
370.97 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開02表 | ||||||||
|
單位:萬元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
370.97 |
370.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
284.72 |
284.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
284.72 |
284.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
234.72 |
234.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開03表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
|
合計(jì) |
370.97 |
320.97 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
284.72 |
234.72 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
284.72 |
234.72 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
234.72 |
234.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開04表 | |||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
370.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
50.06 |
50.06 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
17.96 |
17.96 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
284.72 |
284.72 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
370.97 |
本年支出合計(jì) |
370.97 |
370.97 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
370.97 |
總計(jì) |
370.97 |
370.97 |
||
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開05表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
370.97 |
320.97 |
50.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
284.72 |
234.72 |
50.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
284.72 |
234.72 |
50.00 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
234.72 |
234.72 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開06表 | |||||||
|
單位:萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
232.82 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
67.24 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
50.68 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.85 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
37.13 |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
76.92 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
0.12 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.45 |
30206 |
電費(fèi) |
0.12 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
13.05 |
30207 |
郵電費(fèi) |
9.04 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.84 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
3.54 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.31 |
30211 |
差旅費(fèi) |
9.55 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
18.23 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.20 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
20.91 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.37 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.32 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
19.31 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
21.47 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.60 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.04 |
31206 |
其他資本性補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.80 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.05 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
253.72 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
67.24 | |||||
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開07表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開08表 | |||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
單位:萬元 | |||
|
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
67.24 |
|
(一)支出合計(jì) |
7.36 |
7.36 |
(一)行政單位 |
|
|
1.因公出國(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
67.24 | ||
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.05 |
6.05 |
六、資產(chǎn)信息 |
— |
|
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
4 | ||
|
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.05 |
6.05 |
1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
1.32 |
1.32 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
1.32 |
3.機(jī)要通信用車 |
|
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
4 | |
|
(2)國(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
4 |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
45 |
(一)政府采購支出合計(jì) |
|
|
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
||
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
220 |
2.政府采購工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
||
|
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
||
|
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
||
|
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
|||
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
0.37 |
||
|
四、差旅費(fèi) |
— |
9.55 |
||
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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