| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2021-00231 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 | [ 發布日期 ] | 2021-12-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2021-00231 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 |
| [ 發布日期 ] | 2021-12-03 |
豐都縣商務委員會2020年度部門決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責。商務委員會是商貿流通行業和外經外貿服務行業的政府行政主管部門,負責全縣商貿服務業及外經貿行業發展規劃的制定、政策措施的擬定及商貿服務業和外經貿行業行政許可服務,負責全縣重要商品及日常生活必需品市場保障供應,負責全縣糧油行業、批發零售業、餐飲住宿業、外經貿行業、再生資源回收利用的經營管理,負責全縣酒類流通、石油液化氣經營、各類商業設施及經營網點的安全監管,負責商務系統三峽移民后續工作。 ????????????????????????????????
(二)機構設置。豐都縣商務委員會是縣政府組成部門,性質為行政單位,由原豐都縣商業委員會、豐都縣糧食局、豐都縣物資行業管理辦公室等部門于2009年12月機構改革合并成立,并與豐都縣對外貿易經濟委員會合署辦公。內設辦公室、規劃財務科、現代流通科、商業發展科、合作服務科、外貿經濟科、特種商品糧油管理科(行政審批服務科)。下設一個直屬機構:豐都縣商務行政執法支隊(未獨立核算),性質為參照國家公務員管理的事業單位。
(三)單位構成。本單位納入2020年度決算編制的有商務執法支隊。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計3259.11萬元,支出總計3259.11萬元,收支較上年決算數減少806.84萬元、減少24.75%,主要原因是減少項目個數及資金量。
2.收入情況。2020年度收入合計3218.04萬元,較上年決算數減少757.57萬元,減少18.63%,主要原因是減少項目個數及資金量。其中:財政撥款收入3218.04萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計3259.11萬元,較上年決算數減少806.84萬元,減少19.84%,主要原因是減少項目個數及資金量。其中:基本支出29.16萬元,占19.16%;項目支出777.68萬元,占80.68%。此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元,與上年持平。 ?
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3259.11萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少297.51萬元,減少8.46%。主要原因是減少農林水項目297.51萬元。 ?
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3218.04萬元,較上年決算數減少197.5萬元,減少8.46%。主要原因是減少農林水項目297.51萬元。較年初預算數增加1156.68萬元,增長35.94%。主要原因是新增了商業服務業695.01萬元的項目支出、招商引資優惠政策兌現等項目支出461.67萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3218.03萬元,較上年決算數減少197.5萬元,減少8.64%。主要原因是減少農林水項目297.51萬元。較年初預算數增加1156.67萬元,增長35.94%。主要原因是新增了商業服務業695.01萬元的項目支出、招商引資優惠政策兌現等項目支出461.67萬元。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出1851.5萬元,占56.25%,較年初預算數增加1171.88萬元,增長172.59%,主要原因是新增加了招商引資政策兌現項目的其他商貿服務支出項目。
(2)社會保障與就業支出407.04萬元,占12.5%,較年初預算數增加106.29萬元,增長26.11%,主要原因是死亡撫恤和健康休養費的預算調整。
(3)糧油應急物資儲備支出60.14萬元,占3.25%,較年初增加60.14萬元,增長100%,主要原因是調整年初預算新增項目。
(4)招商引資政策兌現859萬元,占46.39%,較年初增長859萬元,主要原因是調整預算新增項目支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3259.11萬元。其中:人員經費790.64萬元,較上年決算數增加37.85萬元,增長5.03%,主要原因是基本工資和津貼補貼調資、獎金增加預算調整。公用經費91.85萬元,較上年決算數減少8.69萬元,減少8.6%,主要原因是減少日常辦公費和差旅費等支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計3.11萬元,較年初預算數減少6.89萬元,下降221.54%,主要原因是減少出國出境支出、公務接待支出。較上年支出數減少4.82萬元,下降65.22%,主要原因是減少出國出境支出、公務接待支出批次和人數。
(二)“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門未發生因公出國(境)費用。
2020年度本部門未發生公務車購置費。
公務車運行維護費2.77萬元,主要用于商貿安全執法檢查。費用支出較年初預算數減少1.23萬元,下降30.8%,主要原因是減少公務用車次數,節約運行成本。較上年支出數減少0.94萬元,下降24.93%,主要原因是加強公務用車管理,嚴格招待化務用車審批制度,強化監督管理,同時減少公務用車維修維護費用。
公務接待費0.34萬元,主要用于接待區縣來我縣考察學習。費用支出較年初預算數減少4.16萬元,下降92.44%,主要原因是減少不必要的公務活動。較上年支出數減少3.34萬元,下降90.76%,主要原因是減少不必要的公務活動。
(三)三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,.0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待3批次37人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費92元,車均購置費0萬元,車均維護費2.77萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出91.85萬元,機關運行經費主要用于辦公費、水、電、郵電、差旅費、物業管理費、工會經費、其他商品和服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數減少8.69萬元,減少9.46%,主要原因是減少日常辦公費用開支、公務接待批次和公務用車輛維修維護費。
本年度會議費支出0萬元,與上年持平。本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數減少4.37萬元,下降100%,主要原因是疫情原因沒有開展電商專業人才培訓工作。
(二)國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于商務安全執法檢查。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。
??五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對六個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評六項,涉及資金2376.62萬元;從評價情況來看,項目立項規范,績效目標明確,預算編制合理,業務管理科學,資金到位及時,項目效益明顯,總體情況完成良好。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
|
2020年度項目績效自評表 | ||||||||||||
|
項目?名稱 |
2019年國際市場開拓等項目補助 |
自評 總分 |
100 | |||||||||
|
主管 部門 |
豐都縣商務委員會 |
實施 單位 |
豐都縣商務委員會 | |||||||||
|
項目資金(萬元) |
年初 預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率(%) |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
10 |
10 |
10 |
15 |
100 |
15 | ||||||
|
其中:財政撥款 |
10 |
10 |
10 |
15 |
100 |
15 | ||||||
|
上年結轉結余 |
||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
全年完成情況 | ||||||||||
|
完成限上企業新增入庫8家 |
完成限上企業新增入庫8家 | |||||||||||
|
績效 指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 | |||||
|
產出 指標 |
已經限上企業(家) |
56 |
56 |
100% |
12 |
12 | ||||||
|
新增限上企業(家) |
8 |
8 |
100% |
15 |
15 | |||||||
|
效益 指標 |
新增就業崗位(個) |
22 |
22 |
100% |
15 |
15 | ||||||
|
促進縣域經濟增長 |
2.8% |
2.8% |
100% |
17 |
17 | |||||||
|
滿意度指標 |
受益企業滿意度 |
92% |
92% |
100% |
6 |
6 | ||||||
|
項目主管部門滿意度 |
91% |
91% |
100% |
5 |
5 | |||||||
|
說明 |
||||||||||||
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評。
(三)重點績效評價結果
我單位未委托第三方開展重點績效評價。
六、專有名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-70738505。