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[ 索引號 ] 11500230008686473P/2023-00028 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 發布日期 ] 2023-09-18
[ 索引號 ] 11500230008686473P/2023-00028
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15
[ 發布日期 ] 2023-09-18

豐都縣統計局2022年度部門決算情況說明

??一、部門基本情況

??(一)職能職責

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關法律、法規,擬訂全縣統計工作規范性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃;指導、監督檢查各鄉鎮、縣直各部門的統計工作;監督檢查統計法律、法規在全縣范圍內的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體系,組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全縣國內生產總值,匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

(二)機構設置

重慶市豐都縣統計局為縣政府工作部門,內設辦公室、綜合業務科、法規監察科(行政許可服務科)三個職能科室。下設豐都縣統計行政執法支隊、豐都縣社會經濟調查隊、豐都縣社情民意調查中心三個事業單位。

(三)單位構成

從預算單位構成看,無納入本部門2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

  1. 總體情況。2022年度收入總計508.07萬元,支出總計508.07萬元。收支較上年決算數減少43.01萬元,下降7.8%,主要原因是2021年度開展了第七次人口普查工作,培訓經費增多,2022年度無大型普查支出。
  2. 收入情況。2022年度收入合計429.53萬元,較上年決算數減少121.55萬元,下降22.1%,主要原因是2021年度開展了第七次人口普查工作,培訓經費增多,2022年度無大型普查支出。其中:財政撥款收入429.53萬元,占100%;此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余78.53萬元。
  3. 支出情況。2022年度支出合計508.07萬元,較上年決算減少43.01萬元,下降7.8%,主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作,收支增多,2022年度無大型普查支出。其中:基本支出422.35萬元,占83.1%;項目支出85.72萬元,占16.9%。此外,結余分配0.00萬元。
  4. 結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計508.07萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少43.01萬元,下降7.8%。主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作,收支增多,2022年度無大型普查支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入429.53萬元,較上年決算數減少121.55萬元,下降22.1%。主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作,收支增多,2022年度無大型普查支出。較年初預算數增加106.68萬元,增長33%。主要原因是2022年度新增職工6名,其中包括一名西部計劃志愿者,加之公積金及社保繳費基數增加,導致公積金和社保繳納費增加。此外,年初財政撥款結轉和結余78.53萬元。
  2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出508.07萬元,較上年決算數減少43.01萬元,下降7.8%。主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作,收支增多,2022年度無大型普查支出。較年初預算數增加185.22萬元,增長57.4%。主要原因是2022年度新增職工6名,其中包括一名西部計劃志愿者,加之公積金及社保繳費基數增加,導致公積金和社保繳納費增加。
  3. 結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。
  4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出423.58萬元,占83.4%,較年初預算數增加182.84萬元,增長75.9%,主要原因是2022年度新增職工6名,其中包括一名西部計劃志愿者,加之社保繳費基數增加,導致社保繳納費增加。

(2)社會保障與就業支出52.24萬元,占10.3%,較年初預算數增加2.42萬元,增長4.9%,主要原因是2022年度新增職工6名,社會保障與就業支出相應增加。

(3)衛生健康支出17.37萬元,占3.4%,與年初預算數持平。

(4)住房保障支出14.88萬元,占2.9%,較年初預算數減少0.05萬元,下降0.3%,主要原因是公積金繳存基數調整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出422.35萬元。其中:人員經費348.49萬元,較上年決算數增加44.30萬元,增長14.6%,主要原因是2022年度新增職工6名,其中包括一名西部計劃志愿者,導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費73.86萬元,較上年決算數增加19.64萬元,增長36.2%,主要原因是2022年度新增職工6名,辦公費、培訓費增多。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、物管費、工會費、其他交通費、其他商品服務支出等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.88萬元,較年初預算數減少0.02萬元,下降0.4%,主要原因是今年縣外來豐檢查調研人次數較預算人次數少較上年支出數增加0.38萬元,增長8.4%,主要原因是今年縣外來豐檢查調研人次數較上年人次數增多。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2022年度未發生因公出國(境)費用。

公務車購置費0.00萬元,本單位2022年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費4.00萬元,主要用于下鄉開展執法檢查、數據檢查等的燃料費和車輛維修費等。費用支出與年初預算數一致,與上年持平。

公務接待費0.88萬元,主要用于接待市局到豐都調研和數據質量抽查。費用支出較年初預算數減少0.02萬元,下降2.2%,主要原因是今年縣外來豐檢查調研人次數較預算人次數少。較上年支出數增加0.38萬元,增長76%,主要原因是縣外來豐檢查調研人次數較上年人次數增多。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待4批次96人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費91.92元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.20萬元,較上年決算數減少0.67萬元,下降77%,主要原因是受疫情和節約意識影響,會議次數減少。本年度培訓費支出3.62萬元,較上年決算數減少0.40萬元,下降10%,主要原因是2022年度受疫情影響培訓次數減少,且2022年度無大型培訓。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出73.86萬元,主要用于開支于辦公費、物業管理費、出差差旅費、工會費、其他交通費、其他商品服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數增加19.64萬元,增長36.2%,主要原因是2022年度新增6名職工,其中5名在編職工,辦公費、工會費、差旅費相應增加。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體和7個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評8項,涉及資金500.07萬元。從評價情況來看,項目立項較為規范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規范,資金到位及時,總體完成情況較好,有力保障了單位正常運轉,完成了抽樣調查、統計執法、統計培訓、第七次人口普查、鄉村振興等項目,項目基本達到了預期績效目標。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2022年度部門整體績效自評表

項目名稱:

豐都縣統計局整體自評

項目編碼:

50023000022P000023

自評總分:

100

資金情況

年初

預算數

全年(調整)

預算數

全年

執行數

執行率

執行率權重

執行率

得分

年度總金額

322.85

508.39

508.07

其中:財政撥款

322.85

508.39

508.07

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

1.保障統計局系統人員的人員經費、公用經費和住房改革支出。 2.組織實施一、二、三產業有關統計調查:搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、 能源資源和環境等統計數據,確保全國統計調查任務的順利完成,并為地方政府決策提供決策。3.按照上級要求,組織實施周期性及大型普查工作,結合本地區實際制定普查實施方案,落實普查經費,選聘普查指導員和普查員,組織開展業務培訓、清查摸底、宣傳動員等工作,做好普查后勤物資保障。 4.加強統計信息化建設,保障網絡及相關設備穩定運行,及時處理故障,維修更新故障設備。5.派出2人到鄉鎮、村駐村;

1.保障統計局系統人員的人員經費、公用經費和住房改革支出。 2.組織實施一、二、三產業有關統計調查:搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、 能源資源和環境等統計數據,確保全國統計調查任務的順利完成,并為地方政府決策提供決策。3.按照上級要求,組織實施周期性及大型普查工作,結合本地區實際制定普查實施方案,落實普查經費,選聘普查指導員和普查員,組織開展業務培訓、清查摸底、宣傳動員等工作,做好普查后勤物資保障。 4.加強統計信息化建設,保障網絡及相關設備穩定運行,及時處理故障,維修更新故障設備。5.派出2人到鄉鎮、村駐村;

1.保障統計局系統人員的人員經費、公用經費和住房改革支出。 2.組織實施一、二、三產業有關統計調查:搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、 能源資源和環境等統計數據,確保全國統計調查任務的順利完成,并為地方政府決策提供決策。3.按照上級要求,組織實施周期性及大型普查工作,結合本地區實際制定普查實施方案,落實普查經費,選聘普查指導員和普查員,組織開展業務培訓、清查摸底、宣傳動員等工作,做好普查后勤物資保障。 4.加強統計信息化建設,保障網絡及相關設備穩定運行,及時處理故障,維修更新故障設備。5.派出2人到鄉鎮、村駐村;

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

說明

統計企業個數

100

100

0

100

10

10

數據準確率

%

90

95

0

100

10

10

數據報送及時率

%

95

100

0

100

10

10

目標按時完成率

%

95

100

0

100

10

10

人均公用支出

萬元/人

4

3.47

0

100

10

10

統計咨詢人次

人次

2

2

0

100

10

10

增加職工

2

4

0

100

10

10

4

統計機構滿意度

%

80

90

0

100

10

10

保障正常運轉

定性

1

0

100

20

20


2022年度績效自評表

狀態:績效審核已審

項目名稱:

第七次人口普查工作經費

項目編碼:

50023022T000002634689

自評總分:

99.90



項目主管部門:

139-豐都縣統計局

財政歸口處室:

001-行政政法科

部門聯系人:

杜榮緣

聯系電話:

70605358

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

312,536.00

310,152.00




其中:財政撥款

0.00

312,536.00

310,152.00

99

10.00

9.90

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


按時完成人口調查

按時完成了人口調查

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%

得分系數(%

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明


出版物數量

1

1

0

100

10

10




發布數據

2

2

0

100

20

20




下鄉指導人次數

人次

50

50

0

100

20

20




發布數據及時率

%

90

100

0

100

10

10




提供統計咨詢人次數

人次

1

1

0

100

30

30




2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(三)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(五)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況

(六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

杜榮緣?? 023-70605358

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