您當前所在位置:首頁>豐都縣仁沙鎮人民政府>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算公開
| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2026-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2026-00008 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣仁沙鎮人民政府2026年部門預算情況說明
豐都縣仁沙鎮人民政府2026年部門
預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.主要職能。
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
(2)制定村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入,預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成上級政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。豐都縣仁沙鎮人民政府有5個內設機構:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室;事業單位5個:產業發展服務中心、便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3325.41萬元,其中:一般公共預算撥款3127.54萬元,政府性基金預算撥款179.87萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入18.00萬元。收入較去年增加664.1萬元,主要是仁沙鎮四好農村路一標段、仁沙鎮隆家溝村四好農村公路建設項目、仁沙鎮生命護欄等項目經費撥款增加664.1萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3325.41萬元,其中:一般公共服務支出565.39萬元,國防支出0.90萬元,文化旅游體育與傳媒支出80.63萬元,社會保障和就業支出345.45萬元,衛生健康支出63.5萬元,節能環保支出17.20萬元,城鄉社區支出215.44萬元,農林水支出1321.73萬元,交通運輸支出534.67萬元,自然資源海洋氣象等支出3.6萬元,住房保障支出64.94萬元,災害防治及應急管理支出29.46萬元,預備費20.5萬元。支出較去年增加664.1萬元,主要是基本支出減少33.08萬元,項目支出增加697.18萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3127.54萬元,一般公共預算財政撥款支出3127.54萬元,比2025年增加504.55萬元。其中:基本支出1234.39萬元,比2025年減少33.08萬元,主要原因是人員變動等,主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1893.15萬元,比2025年增加537.63萬元,主要原因是年初預算項目較上年增加,主要用于仁沙鎮四好農村路一標段、仁沙鎮隆家溝村四好農村公路建設項目、仁沙鎮生命護欄等重點工作。
2026年政府性基金預算收入179.87萬元,政府性基金預算支出179.87萬元,比2025年增加141.55萬元,主要原因是年初預算政府性基金預算項目增加,主要用于仁沙鎮農村公路日常養護資金、豐都縣仁沙鎮紅廟子村場鎮西側不穩定斜坡應急治理工程、市級體彩公益金-新建仁沙鎮石盤灘社區健身廣場40萬及仁沙鎮熊家河村文化廣場建設等項目支出。
豐都縣仁沙鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算38.1萬元,比2025年增加8.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費30萬元,比2025年增加12萬元,主要原因是年初預算填報有誤,后續聯系財政局進行預算調整;公務用車運行維護費8.1萬元,比2025年減少3.9萬元,主要原因是公務用車運行維護費標準發生變化,金額減少;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費76.63萬元,比上年減少8.45萬元,主要原因為貫徹落實“過緊日子”思想,減少不必要開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?萬元:政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量784.26萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:何小紅 ?聯系方式:023-70689038