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| [ 索引號 ] | 11500230711625437G/2026-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230711625437G/2026-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財政預(yù)算的報告
豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算草案的報告已經(jīng)于2026年1月28日十直鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第九次會議審議通過,現(xiàn)予以公開
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一、2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2025年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)、人大的監(jiān)督支持、上級財政部門的關(guān)心和各部門共同努力下,緊緊圍繞全年重點工作任務(wù)和財政目標(biāo),狠抓預(yù)算執(zhí)行管理,扎實有力保障民生,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅強(qiáng)的財力保障。
(一)一般公共預(yù)算
1.收入情況。2025年十直鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為4789.62萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%,同比增加783.58萬元。
2.支出情況。2025年十直鎮(zhèn)財政支出總計為4789.62萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%,同比增加783.58萬元。支出分項情況如下:
(1)一般公共服務(wù)支出973.73萬元,主要用于人大事務(wù)支出,政府行政運行支出等;
(2)文化體育與傳媒支出55.91萬元,主要用于文化服務(wù)體系建設(shè),文化服務(wù)中心免費開放支出;
(3)社會保障和就業(yè)支出553.94萬元,主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、網(wǎng)格管理、公益性崗位補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)殘疾人事業(yè)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老等工作支出;
(4)衛(wèi)生健康支出104.14萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;
(5)節(jié)能環(huán)保支出10.50萬元,主要用于農(nóng)村生活垃圾分類體系建設(shè)支出;
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出202.09萬元,主要用于城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)耕地開墾、公路養(yǎng)護(hù)等工作支出;
(6)農(nóng)林水支出2685.67萬元,主要用于病蟲害控制、動物防疫強(qiáng)制免疫、林業(yè)有害生物防治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、新農(nóng)人培育、撂荒地盤活畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村廁所改造等工作支出;
(7)交通運輸支出57.25萬元,主要用于公路建設(shè)及公路養(yǎng)護(hù)支出;
(11)自然資源海洋氣象等支出31.34萬元,主要用于減少耕地恢復(fù)補(bǔ)足、國土綠化等工作支出;
(8)住房保障支出110.21萬元,主要用于住房公積金等支出;
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.83萬元,主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)等支出;
(二)政府性基金預(yù)算
1.收入情況。2025年十直鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為501.50萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%,同比增加452.65萬元。
2.支出情況。2025年十直鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為501.50萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%,同比增加452.65萬元。支出分項情況如下:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.41萬元,主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程;
(2)農(nóng)林水支出23.20萬元,主要用于庫周交通道路修復(fù)工程;
(3)其他支出443.89萬元,主要用于農(nóng)村飲水及公路安保工程、社會福利的彩票公益金、體育事業(yè)的彩票公益金、其他社會公益事業(yè)的彩票公益金等項目;
(三)2025年重點財政工作
一是積極申請資金,保障重點領(lǐng)域資金支出。2025年共爭取財政撥款收入5291.13萬元,同比增長30%,其中,一般公共預(yù)算收入4789.63萬元,同比增長19.56%,全力保障“三保”支出、重點考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出,切實保障鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)發(fā)展、高鐵建設(shè)、信訪維穩(wěn)等重點工作支出。
二是優(yōu)化內(nèi)控制度,落實過緊日子要求。嚴(yán)格落實“黨政機(jī)關(guān)堅持過緊日子”要求,壓減一般性支出,優(yōu)化差旅費管理辦法,規(guī)范政府采購行為,嚴(yán)審會議費、培訓(xùn)費支出,嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費支出,2025年“三公”經(jīng)費全年支出22萬元,未超預(yù)算支出。
三是促進(jìn)改革發(fā)展,持續(xù)加強(qiáng)財政監(jiān)督。深化財政預(yù)算績效管理,對2025年全鎮(zhèn)109個項目開展預(yù)算執(zhí)行績效評價,并配合縣財政局完成對部分項目的復(fù)核。組織研究規(guī)范財務(wù)制度、采購、公務(wù)車運行管理等內(nèi)控管理制度,加強(qiáng)財務(wù)工作常態(tài)化、規(guī)范化和制度化建設(shè),確保資金與資產(chǎn)安全。
二、2026年財政預(yù)算
2026年,鎮(zhèn)財政將堅持“保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生”工作導(dǎo)向,積極向上爭取資金,堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn),堅持集中財力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、向好發(fā)展。
(一)一般公共預(yù)算
2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計3902.35萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為3902.35萬元。支出的分類情況是:
(1)一般公共服務(wù)支出787.90萬元,主要用于人大事務(wù)支出、政府行政運行支出、村級村居運行和相關(guān)待遇支出等。
(2)國防支出3萬元,主要用于武裝征兵支出等;
(3)教育支出7萬元,主要用于教育相關(guān)支出等;
(4)科學(xué)技術(shù)支出10萬元,主要用于文教科技相關(guān)支出等;
(5)文化旅游體育與傳媒支出70.13萬元,主要用于文化事業(yè)支出等;
(6)社會保障和就業(yè)支出407.26萬元,主要用于人力資源和社會保障管理支出、民政管理支出、殘疾人事務(wù)支出等;
(7)衛(wèi)生健康支出81.36萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;
(8)節(jié)能環(huán)保支出63.2萬元,主要用于農(nóng)村黑臭水體清零區(qū)縣創(chuàng)建獎補(bǔ)資金;
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出272.46萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出、市政運行支出等;
(10)農(nóng)林水支出1,897.14萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費等。
(11)交通運輸支出156.94萬元,主要用于鄉(xiāng)村公路安全防護(hù)工程、四好農(nóng)村公路建設(shè)、村道路新改建工程等。
(12)自然資源海洋氣象等支出11.06萬元,主要用于林業(yè)有害生物防治;
(13)住房保障支出88.18萬元,主要用于住房公積金支出;
(14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.16萬元,主要用于自然災(zāi)害救災(zāi);
(15)預(yù)備費26.56萬元,主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及難以預(yù)見的開支。
(二)政府性基金預(yù)算
全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入104.4萬元,全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入;政府性基金預(yù)算支出104.4萬元,支出的分類情況是:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.1萬元,主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù);
(2)農(nóng)林水支出11.04萬元,主要用于三峽移民后期扶持?jǐn)偙≠Y金、庫周交通道路修復(fù)工程;
(3)其他支出57.26萬元,主要用于公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)危房改造項目、中央集中彩票公益金-十直鎮(zhèn)社區(qū)運動會、人畜飲水建設(shè)及購買健身器材項目、十直鎮(zhèn)河梁村黨群服務(wù)中心改造升級項目等。
以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整,預(yù)算也隨之調(diào)整,并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告后組織實施。
三、2026年財政工作主要任務(wù)
一是積極爭取資金,助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭取項目資金,建立項目資金支付情況數(shù)據(jù)庫,緊盯上級政策導(dǎo)向和專項資金信息,及時了解上級部門項目建設(shè)計劃的動態(tài)信息,準(zhǔn)確把握政策動向和資金投向,結(jié)合我鎮(zhèn)實際明確投資重點,提高項目申報的準(zhǔn)確性。全口徑監(jiān)測政府債務(wù)、政府拖欠企業(yè)賬款,防范債務(wù)風(fēng)險。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障重點領(lǐng)域支出。優(yōu)先保障“三保”支出、重點考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出,持續(xù)落實“黨政機(jī)關(guān)堅持過緊日子”要求,完善內(nèi)控制度,壓減一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理,規(guī)范政府采購流程,嚴(yán)格控制行政事業(yè)單位編外聘用人員規(guī)模。
三是深化財政改革,提高財政治理效能。持續(xù)深化“零基預(yù)算”改革,提高預(yù)算管理規(guī)范性、精準(zhǔn)性。推動預(yù)算績效管理,進(jìn)一步完善“全方位、全過程、全覆蓋”管理體系,嚴(yán)格落實預(yù)算績效管理機(jī)制。積極對接縣級部門,持續(xù)關(guān)注縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)事權(quán)和支出責(zé)任劃分等調(diào)整改革動向。
四、相關(guān)事項說明
(一)2025年預(yù)備費使用情況
2025年年初預(yù)算預(yù)備費收入26.50萬元,本年未動用預(yù)備費。
(二)“三公”經(jīng)費相關(guān)情況
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.1萬元,比2025年減少3.9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是我鎮(zhèn)無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費10萬元,與上年持平,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)格落實“黨政機(jī)關(guān)堅持過緊日子”要求;公務(wù)用車運行維護(hù)費8.1萬元,比2025年減少3.9萬元,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理,合理規(guī)劃用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比上年持平。
五、名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。
社保基金預(yù)算:是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌,由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。
債券資金:即地方政府債券資金,是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息,自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金,按預(yù)算管理分為一般債券(納入一般公共預(yù)算管理)和專項債券(納入政府性基金預(yù)算管理)。
三公經(jīng)費:指政府部門公務(wù)出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。
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附件:豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財政預(yù)算報告附表